不懼業績下滑 機構輪番進駐長電科技豪賭物聯網
作者:曹衛新
                        來源:證券日報
                        日期:2010-03-12 08:53:27
                    摘要:長電科技堅持練內功,維持公司的盈利水平,逐步降低其在整體營業收入的比重,在加大投入SIP封裝新技術生產線的同時,利用新技術延伸產業鏈,培育RFID射頻識別等新產品,向終端電子消費產品發展。 
                    
                      盡管沒有靚麗的業績,也沒有誘人的分紅,長電科技09年依然得到了機構投資者的青睞。 
近日,長電科技公布的年報顯示四季度公司前十大股東名冊新進7家基金公司,加上三季度進駐的信誠基金,機構持股比例占總股本的9.47%。
受累一季度虧損
全年業績下滑66.29%
金融危機對長電科技的影響延續到了09年。09年一季度公司外部經營環境極度惡化,產品訂單大幅下降的同時產品價格也出現了下滑,公司一季度嚴重虧損5140.51萬元。
為彌補虧損,公司始終堅持“練內功,調結構,求創新”的經營思路,對于分立器件等傳統產品,長電科技堅持練內功,維持公司的盈利水平,逐步降低其在整體營業收入的比重,在加大投入SIP封裝新技術生產線的同時,利用新技術延伸產業鏈,培育RFID射頻識別等新產品,向終端電子消費產品發展。
第二季度公司訂單開始回暖,第三季度復蘇,凈利潤實現3104.42萬元,成功扭虧為盈。但從全年來看,公司整體業績受到一季度業績大幅虧損的影響,業績出現了下滑。報告期公司主營業務收入23.7億元,同比下降0.59%;利潤總額4185.47 萬元,合并報表凈利潤實現3329.66萬元,比08年同期下降66.29%
2010年,長電科技董事會定下了初步經營目標,全年實現營業收入27億元,營業成本控制在20.5億元,三項費用控制在4.07億元以內。
機構輪番進駐
豪賭物聯網
盡管09年長電科技業績出現了虧損,但公司前十大股東名冊上不斷地呈現基金的身影。
四季度公司新進7家機構投資者,持股比例占總股本的9.47%。在業績同比下滑66.29%,未有高分紅方案的情況下,基金為何要輪番入駐呢?業內人士表示,這應當歸結于長電科技的物聯網概念。
作為我國半導體封裝領域的龍頭公司,長電科技執掌的RF-SIM卡系統級封裝(SiP)技術可用于RFID射頻識別,CMMB手機電視,因而與物聯網概念聯系到了一起。
年報顯示,目前公司SiP業務開發已實現預期成果。與國內一線大客戶合作,繼手機支付RF-SIM卡后,目前已經相繼開發出移動電視CMMBBGA和 CA卡、用于手機銀行的Micro SD Key、即插即用手機Micro SD WiFi卡,地磁感應微機電MEMS封裝產品。“上海世博會手機門票” 用的就是手機支付RF-SIM卡。
就在年報發布后,中金公司上調了對長電科技的評級至推薦,6個月目標價12元。
對于上調評級的緣由,中金公司表示是因為長電科技去年業績已為市場充分預期,今年業績將大幅上揚。由于今年行業景氣高點將會持續、新產品對收入及毛利率的貢獻也將大幅上升,以及補貼收入貢獻,公司今年凈利潤有望取得大幅增長。
三特索道新董事會成立
定向增發方案修改后通過
□ 本報記者 趙謙德
   
在昨日召開的三特索道年度股東大會上,公司董事會進行了換屆選舉,同時,調整后的非公開發行股票方案也獲得通過。
由9人組成的新董事會中,4人為原董事留任,分別是董事長齊民、副董事長兼總裁劉丹軍、副董事長孔小明、董事曾磊光,其中,曾磊光為三特索道第一大股東武漢高科國有控股集團有限公司副總經理。新增加的非獨立董事是萬力與李前倫。萬力曾擔任武漢高科國有控股集團有限公司總經理,李前倫則為武漢光谷創投基金管理有限公司總經理,這是武漢光谷創投的代表第一次進入董事會。3名獨立董事因前任屆滿,全部換屆。
另外,根據證監會的反饋意見,公司對去年12月8日臨時股東大會通過的非公開發行方案進行了調整,擬使用募集資金4300萬元的湖北神農架民俗風情商業街二期項目因屬于房地產項目,由湖北崇陽雋水河休閑景區項目替換,8000萬元償還銀行貸款的項目取消,募股數量也由不超過3500萬股縮減為不超過3000萬股,募集資金總額由原3.3億元縮減為2.5億元。
此次非公開發行募集資金將投向海南浪漫天緣海上運動休閑中心、湖北保康九路寨生態旅游區一期、南漳古山寨旅游區一期項目、湖北咸豐坪壩營生態旅游區二期項目、湖北崇陽雋水河休閑景區等五個項目的建設和補充流動資金,五個項目總投入達2.68億元,擬使用募集資金2.3億元。
據了解,三特索道的大股東將不參與定向增發。公司董事長齊民說,公司的定向增發方案已經提交證監會審核,調整的方案通過后,公司將盡快上報。
昨日的股東大會上,2009年年報、董事會工作報告、每10股分紅0.5元的分配方案等議案均獲得通過。
齊星鐵塔:拓展國內市場
09年內銷主營收入增59.28%
   
□ 本報記者 司濤 林玫娟
   
今日,2月份剛剛上市的齊星鐵塔(002359)公布2009年年度報告。報告期內,公司克服國際金融危機及國內經營環境變化帶來的諸多不利影響,靈活調整公司的銷售策略,充分抓住國家電網改造的機遇,擴大公司內銷市場,使公司經營狀況繼續保持良好的發展態勢。
2009年,公司實現營業收入4.28億元,同比增長3.27%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4359.43萬元,同比增長27.72%;實現每股收益 0.53元。
齊星鐵塔年報顯示,2009 年,公司以加快發展和科技創新為主線,以打造國際一流的鐵塔制造企業為目標,努力推動產業經營與資本經營并重發展。公司憑借高效的管理機制、持續的研發投入和靈活的市場開拓能力,搶抓發展機遇,鐵塔主業取得了長足發展。報告期內,公司堅持技術、市場、管理相結合的原則,充分發揮各項競爭優勢,進一步提高了公司產品的國內市場占有率,確保了公司在同行業中的地位和優勢。報告年度,公司在國內市場取得產品銷售收入 4.15億元,較上年同期增長59.28%。
公司表示,新的一年里,公司要進一步把產業經營與資本經營有機結合起來,大力實施品牌戰略、技術戰略、人才戰略、產品戰略、信息化戰略,不斷提高自主創新能力,擴大齊星鐵塔自主品牌在國內和國際上的知名度和影響力,努力打造國際一流的鐵塔制造企業,實現公司快速、可持續發展。
2010年,公司計劃實現營業收入同比增長25%以上。
TCL 集團:09年盈利4.7億元
有望成國內首家打通液晶電視產業鏈的彩電企業
□ 本報記者 楊鑒旻 楊冰心
   
TCL集團 3 月10日 發布了2009年經營業績。從今日發布的年報來看,TCL集團歷經兩年的調整,在有效抵御了肆虐全球的金融風暴之后,公司業績逐步邁入快速增長軌道。報告期內,公司實現營業收入442.95億元,其中銷售收入429.19億元,同比增長14.86%;實現凈利潤4.70億元,扣除非經常性損益后的凈利潤為2.13 億元,同比增長213.39%;實現經營性現金凈流入7.38億元,同比增長46%。隨著公司在彩電產業鏈上的快速垂直整合,公司在液晶電視上的競爭力逐步上升,為公司未來的發展注入了強勁動力,將進一步推動公司業績增長。
TCL集團董事長李東生表示,2009年公司經營業績實現較大幅度的增長,尤其是經營性盈利能力的較快提升,主要原因在于,公司持續實施 “ 固本強基、逆境而為、保持健康增長 ” 的穩健經營戰略,圍繞 TCL多媒體和TCL通訊等核心業務,公司整合有效資源,提升經營效率,加快產業升級轉型的同時帶動核心產品和技術的創新研發取得突破;并通過向顯示終端上游產業鏈延伸,建立了以顯示終端為核心、上下游垂直一體化整合的全產業鏈布局,集團的綜合競爭能力明顯增強,盈利能力不斷提高,全年實現經營性盈利2.13億元,較2008年同比增長213.39% ,為公司未來快速發展奠定了堅實的基礎。
TCL集團在全球四個主要區域(中國、歐洲、北美、廣義新興市場)形成了完整的全球產業布局。受益于中國市場需求旺盛和海外市場經濟穩步復蘇,以及公司供應鏈能力和品牌影響力的提升、銷售渠道的優化和完善,公司在國內和海外市場均獲得穩健發展。從TCL集團各項財務數據可以看出,TCL集團業績已擺脫年初金融危機的影響,呈現出前低后高、逐步好轉的增長趨勢。銷售收入由上半年的 170.79億元大幅提升至全年的429.19億元,較 2008 年同比增長14.86%,實現了TCL集團國際化并購后的首次收入正增長;凈利潤也由半年報的9800萬元強勁提升至4.7億元;另外,TCL集團的資產負債率、綜合費用率、資產周轉率以及經營活動現金流等數據均得到有效改善。年報財務數據的改善表明TCL集團業務呈現出“V形 ”扭轉之勢,發展后勁十足。
2009 年,TCL集團更是在產業升級方面取得突破, 進一步形成液晶模組 ― 整機一體化研發和制造企業,隨后又迅速啟動主要依靠自主創新建設的8.5代液晶面板項目 。TCL集團在產業升級上的先行之舉,初步建立了在全球液晶電視產業中的競爭地位,并有望使TCL集團成為中國首家打通液晶電視全線產業鏈的彩電企業。
分析人士表示,TCL集團在經歷外部環境的洗禮和自身的蛻變后,發展后勁十足,公司有望依托多媒體和通訊業務的發展實現整體實力的進一步躍升。
                    
                近日,長電科技公布的年報顯示四季度公司前十大股東名冊新進7家基金公司,加上三季度進駐的信誠基金,機構持股比例占總股本的9.47%。
受累一季度虧損
全年業績下滑66.29%
金融危機對長電科技的影響延續到了09年。09年一季度公司外部經營環境極度惡化,產品訂單大幅下降的同時產品價格也出現了下滑,公司一季度嚴重虧損5140.51萬元。
為彌補虧損,公司始終堅持“練內功,調結構,求創新”的經營思路,對于分立器件等傳統產品,長電科技堅持練內功,維持公司的盈利水平,逐步降低其在整體營業收入的比重,在加大投入SIP封裝新技術生產線的同時,利用新技術延伸產業鏈,培育RFID射頻識別等新產品,向終端電子消費產品發展。
第二季度公司訂單開始回暖,第三季度復蘇,凈利潤實現3104.42萬元,成功扭虧為盈。但從全年來看,公司整體業績受到一季度業績大幅虧損的影響,業績出現了下滑。報告期公司主營業務收入23.7億元,同比下降0.59%;利潤總額4185.47 萬元,合并報表凈利潤實現3329.66萬元,比08年同期下降66.29%
2010年,長電科技董事會定下了初步經營目標,全年實現營業收入27億元,營業成本控制在20.5億元,三項費用控制在4.07億元以內。
機構輪番進駐
豪賭物聯網
盡管09年長電科技業績出現了虧損,但公司前十大股東名冊上不斷地呈現基金的身影。
四季度公司新進7家機構投資者,持股比例占總股本的9.47%。在業績同比下滑66.29%,未有高分紅方案的情況下,基金為何要輪番入駐呢?業內人士表示,這應當歸結于長電科技的物聯網概念。
作為我國半導體封裝領域的龍頭公司,長電科技執掌的RF-SIM卡系統級封裝(SiP)技術可用于RFID射頻識別,CMMB手機電視,因而與物聯網概念聯系到了一起。
年報顯示,目前公司SiP業務開發已實現預期成果。與國內一線大客戶合作,繼手機支付RF-SIM卡后,目前已經相繼開發出移動電視CMMBBGA和 CA卡、用于手機銀行的Micro SD Key、即插即用手機Micro SD WiFi卡,地磁感應微機電MEMS封裝產品。“上海世博會手機門票” 用的就是手機支付RF-SIM卡。
就在年報發布后,中金公司上調了對長電科技的評級至推薦,6個月目標價12元。
對于上調評級的緣由,中金公司表示是因為長電科技去年業績已為市場充分預期,今年業績將大幅上揚。由于今年行業景氣高點將會持續、新產品對收入及毛利率的貢獻也將大幅上升,以及補貼收入貢獻,公司今年凈利潤有望取得大幅增長。
三特索道新董事會成立
定向增發方案修改后通過
□ 本報記者 趙謙德
在昨日召開的三特索道年度股東大會上,公司董事會進行了換屆選舉,同時,調整后的非公開發行股票方案也獲得通過。
由9人組成的新董事會中,4人為原董事留任,分別是董事長齊民、副董事長兼總裁劉丹軍、副董事長孔小明、董事曾磊光,其中,曾磊光為三特索道第一大股東武漢高科國有控股集團有限公司副總經理。新增加的非獨立董事是萬力與李前倫。萬力曾擔任武漢高科國有控股集團有限公司總經理,李前倫則為武漢光谷創投基金管理有限公司總經理,這是武漢光谷創投的代表第一次進入董事會。3名獨立董事因前任屆滿,全部換屆。
另外,根據證監會的反饋意見,公司對去年12月8日臨時股東大會通過的非公開發行方案進行了調整,擬使用募集資金4300萬元的湖北神農架民俗風情商業街二期項目因屬于房地產項目,由湖北崇陽雋水河休閑景區項目替換,8000萬元償還銀行貸款的項目取消,募股數量也由不超過3500萬股縮減為不超過3000萬股,募集資金總額由原3.3億元縮減為2.5億元。
此次非公開發行募集資金將投向海南浪漫天緣海上運動休閑中心、湖北保康九路寨生態旅游區一期、南漳古山寨旅游區一期項目、湖北咸豐坪壩營生態旅游區二期項目、湖北崇陽雋水河休閑景區等五個項目的建設和補充流動資金,五個項目總投入達2.68億元,擬使用募集資金2.3億元。
據了解,三特索道的大股東將不參與定向增發。公司董事長齊民說,公司的定向增發方案已經提交證監會審核,調整的方案通過后,公司將盡快上報。
昨日的股東大會上,2009年年報、董事會工作報告、每10股分紅0.5元的分配方案等議案均獲得通過。
齊星鐵塔:拓展國內市場
09年內銷主營收入增59.28%
□ 本報記者 司濤 林玫娟
今日,2月份剛剛上市的齊星鐵塔(002359)公布2009年年度報告。報告期內,公司克服國際金融危機及國內經營環境變化帶來的諸多不利影響,靈活調整公司的銷售策略,充分抓住國家電網改造的機遇,擴大公司內銷市場,使公司經營狀況繼續保持良好的發展態勢。
2009年,公司實現營業收入4.28億元,同比增長3.27%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4359.43萬元,同比增長27.72%;實現每股收益 0.53元。
齊星鐵塔年報顯示,2009 年,公司以加快發展和科技創新為主線,以打造國際一流的鐵塔制造企業為目標,努力推動產業經營與資本經營并重發展。公司憑借高效的管理機制、持續的研發投入和靈活的市場開拓能力,搶抓發展機遇,鐵塔主業取得了長足發展。報告期內,公司堅持技術、市場、管理相結合的原則,充分發揮各項競爭優勢,進一步提高了公司產品的國內市場占有率,確保了公司在同行業中的地位和優勢。報告年度,公司在國內市場取得產品銷售收入 4.15億元,較上年同期增長59.28%。
公司表示,新的一年里,公司要進一步把產業經營與資本經營有機結合起來,大力實施品牌戰略、技術戰略、人才戰略、產品戰略、信息化戰略,不斷提高自主創新能力,擴大齊星鐵塔自主品牌在國內和國際上的知名度和影響力,努力打造國際一流的鐵塔制造企業,實現公司快速、可持續發展。
2010年,公司計劃實現營業收入同比增長25%以上。
TCL 集團:09年盈利4.7億元
有望成國內首家打通液晶電視產業鏈的彩電企業
□ 本報記者 楊鑒旻 楊冰心
TCL集團 3 月10日 發布了2009年經營業績。從今日發布的年報來看,TCL集團歷經兩年的調整,在有效抵御了肆虐全球的金融風暴之后,公司業績逐步邁入快速增長軌道。報告期內,公司實現營業收入442.95億元,其中銷售收入429.19億元,同比增長14.86%;實現凈利潤4.70億元,扣除非經常性損益后的凈利潤為2.13 億元,同比增長213.39%;實現經營性現金凈流入7.38億元,同比增長46%。隨著公司在彩電產業鏈上的快速垂直整合,公司在液晶電視上的競爭力逐步上升,為公司未來的發展注入了強勁動力,將進一步推動公司業績增長。
TCL集團董事長李東生表示,2009年公司經營業績實現較大幅度的增長,尤其是經營性盈利能力的較快提升,主要原因在于,公司持續實施 “ 固本強基、逆境而為、保持健康增長 ” 的穩健經營戰略,圍繞 TCL多媒體和TCL通訊等核心業務,公司整合有效資源,提升經營效率,加快產業升級轉型的同時帶動核心產品和技術的創新研發取得突破;并通過向顯示終端上游產業鏈延伸,建立了以顯示終端為核心、上下游垂直一體化整合的全產業鏈布局,集團的綜合競爭能力明顯增強,盈利能力不斷提高,全年實現經營性盈利2.13億元,較2008年同比增長213.39% ,為公司未來快速發展奠定了堅實的基礎。
TCL集團在全球四個主要區域(中國、歐洲、北美、廣義新興市場)形成了完整的全球產業布局。受益于中國市場需求旺盛和海外市場經濟穩步復蘇,以及公司供應鏈能力和品牌影響力的提升、銷售渠道的優化和完善,公司在國內和海外市場均獲得穩健發展。從TCL集團各項財務數據可以看出,TCL集團業績已擺脫年初金融危機的影響,呈現出前低后高、逐步好轉的增長趨勢。銷售收入由上半年的 170.79億元大幅提升至全年的429.19億元,較 2008 年同比增長14.86%,實現了TCL集團國際化并購后的首次收入正增長;凈利潤也由半年報的9800萬元強勁提升至4.7億元;另外,TCL集團的資產負債率、綜合費用率、資產周轉率以及經營活動現金流等數據均得到有效改善。年報財務數據的改善表明TCL集團業務呈現出“V形 ”扭轉之勢,發展后勁十足。
2009 年,TCL集團更是在產業升級方面取得突破, 進一步形成液晶模組 ― 整機一體化研發和制造企業,隨后又迅速啟動主要依靠自主創新建設的8.5代液晶面板項目 。TCL集團在產業升級上的先行之舉,初步建立了在全球液晶電視產業中的競爭地位,并有望使TCL集團成為中國首家打通液晶電視全線產業鏈的彩電企業。
分析人士表示,TCL集團在經歷外部環境的洗禮和自身的蛻變后,發展后勁十足,公司有望依托多媒體和通訊業務的發展實現整體實力的進一步躍升。
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        


